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强化内部审计监督 服务国企高质量发展

  省国资委党委书记、主任 肖 云

  2月20日,省委书记尹弘在省委审计委员会第十一次会议上,对进一步强化国有企业内部审计和外部监督工作提出了明确要求。省国资委将认真贯彻落实会议精神,全面履行好出资人职责、国有资产监管职责和党的建设职责,强化内部审计监督,以高质量内部审计工作助推我省国资国企高质量发展。

  近年来,在省委、省政府的坚强领导下,省国资委自觉坚持和加强党对内部审计工作的全面领导,强化对内部审计重大工作的统筹协调、整体推进和督促落实,指导监管企业有力有效开展内部审计,取得了较好成效。2023年监管企业完成内审项目914个,为企业增收节支11.3亿元。下一步,省国资委将认真贯彻落实省委审计委员会对审计工作提出的“治已病、防未病”具体要求,扛牢内部审计监督职责,在重大政策落实、重点领域合规、重大风险化解等方面持续加大内部审计力度,更好服务企业改革发展。

  牢牢把握内审工作正确方向。深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述,认真贯彻落实省委审计委员会工作部署,发挥内部审计监督作用,全力构建国资国企内部审计监督机制。坚持围绕中心服务大局,立足国资国企的新定位、新任务、新使命,推动内审工作与改革发展中心工作同向发力、同频共振。准确把握职责定位,深入分析经济问题背后的政治动因,校准内审工作的努力方向和关注重点,引导督促企业树立正确的业绩观和政绩观。

  抓好重大政策措施落实审计。坚持党建引领,推动党建工作与内部审计工作深度融合,切实把党中央决策部署和省委工作要求贯穿内部审计监督全过程,确保各项政策部署不走偏不变样。充分发挥省国资委审计委员会作用,统筹谋划、协调推进内部审计重大工作,密切关注国有企业贯彻执行深化改革、创新发展、优化布局等政策措施,以及贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则和廉洁从业规定等情况,通过审计监督助力企业强主业、强发展、强运营。

  抓好重点领域合规审计。加大对权力集中、资产聚集、资金密集、资源富集的重点部门、重点岗位、重点环节的内部审计力度,对“三重一大”决策、大额资金管控、工程项目、投资并购等实施穿透式审计,重点关注决策程序不规范、违规违法决策、利益输送等问题,揭示风险隐患和薄弱环节。围绕权力运行和责任落实,加大对所属事业单位领导干部的经济责任审计力度,促进领导干部履职尽责、担当作为。

  抓好重大风险防范化解。充分发挥内部审计监督与服务职能,以风险为导向,常态化开展“经济体检”。坚持任中审计为主、重点项目全过程跟踪,对重点风险领域进行全覆盖、穿透式审计,不断完善风险防控机制,推进监督关口进一步前移。压实内审部门责任,建立“有问题没发现是失职、发现问题不报告是渎职”的工作机制,鼓励审计人员在职责范围内大胆监督、如实报告。

  健全审计整改长效机制。把审计整改摆在突出的位置,坚持以改促治、治标治本,推动查缺补漏、完善制度,举一反三、强化监管。健全完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的整改工作机制,紧盯反复发生、经常发生的国有企业突出问题开展专项整治。加强与省纪委、省审计厅等部门协同,针对移交的问题线索,加大责任追究和组织处理力度,形成揭示问题、规范管理、促进改革的完整闭环。

  完善内外协调贯通机制。加强对企业审计委员会的指导,推动审计工作上下贯通、步调一致。抓好企业内部审计监督与纪检监察、巡视巡察、组织人事等各类监督的贯通协同,建立健全日常协作、情况通报、线索移交、成果运用等工作机制,推动审计成果运用贯通协同更加顺畅、权威和高效。完善内部审计体制机制,积极探索“大数据”“平台式”审计,构建符合国有资产监管要求和公司治理需要的企业内部审计制度体系。

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●编者按
强化内部审计监督 服务国企高质量发展
以有力有效的审计监督服务全省高质量发展
践行“三如”要求 以高质量审计护航上饶高质量发展
推动“审计+”贯通协同 促进吉安高质量发展
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